索引号: 4312250012/2017-00013 发布机构: 县财政局

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发文日期:: 2017-08-28 主题分类: 财政公开
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内容概述:

会同县教育局 2016年度部门决算和“三公”经费决算说明

第一部分  单位概况

一、主要职能:(1)贯彻落实国家教育工作的方针、政策和法律、法规,拟订全县教育改革与发展战略、方针、政策和规划,并组织实施。(2)负责各级各类教育的统筹规划和协调管理,会同有关部门制定各级各类学校的设置标准,指导各级各类学校的教育教学改革,负责教育基本信息的统计、分析和发布。(3)负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平,负责义务教育的宏观指导和协调;指导普通高中教育、幼儿教育、特殊教育工作。落实基础教育教学基本要求和教学基本文件,组织、参与基础教育地方教材的审定,全面实施素质教育。(4)指导以就业为导向的职业教育的发展与改革,落实教学指导文件和教学评估标准,指导中等职业教育教材建设和职业指导工作。(5)统筹管理全县的基础教育、普通高中教育、普通高等教育、职业技术教育、成人高等教育、高等教育自学考试以及民办教育等工作;指导、协调各学校和各部门有关教育工作;组织对普及九年义务教育教育的督导与评估。(6)统筹管理本部门教育;参与拟订教育经费筹措、教育拨款、教育基建投资的政策性措施;负责统计和监测全县教育经费的投入和使用情况;按有关规定管理香港、澳门特别行政区和台湾地区以及国外政府和组织对我县的教育援助和教育贷款;指导、管理全县资助经济困难学生和助学贷款工作;指导和组织实施教育系统内部审计工作。(7)统筹和指导少数民族教育工作,协调对少数民族地区和贫困地区的教育援助。(8)指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、安全工作、体育卫生与艺术教育以及国防教育工作。指导和协调教育系统的稳定工作。(9)依据《教师法》规定,在职责范围内,主管全县教师工作。组织指导中小学教育的资格认定、招聘录用、职务评聘、培养培训、调配交流、档案管理和考核奖惩等工作;指导教育系统人才队伍建设。(10)统筹管理各类高等、中等学历教育的招生考试工作;负责高校毕业生和中专毕业生的就业指导工作;参与高等学校、中等专业学校毕业生就业制度改革,指导高等学校、中等专业学校毕业生就业创业工作。(11)组织指导教育方面的国际交流与合作,统筹管理出国留学、中外合作办学,开展与香港、澳门特别行政区和台湾地区的教育合作与交流,会同有关部门依法监督管理自费留学中介服务机构。(12)组织、指导全县教育督导工作。(13)统筹管理全县语言文字工作。制定全县语言文字规划并组织实施。指导推广普通话和规范字及普通话师资培训工作。(14)协助县委组织部考察和管理副科级以上学校领导班子和领导干部。(15)承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成:本单位内设机构及二级机构共有17个,分别为:办公室、督导室、人事股、计财股、综治办、政策法规审计股、基教站、体卫艺站、教育工会、职成办、仪器站、电教站、招生办、学生资助中心、勤管站、教育教学研究室、青少年校外活动中心。当年无变动情况。

第二部分  2016年度部门决算表

(公开表格附后)

第三部分2016年度部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

本年收入1410.6万元,本年支出1461.51万元。与上年决算数据比较,本年收入同比增长6.82%,本年支出同比增长12.54%。

二、2016年度收入决算情况说明

本年收入1410.6万元。其中:一般公共预算财政拨款收入1340.23万元,占比95.01%;其他预算外收入70.37万元,占本年收入的4.99%。

三、2016年度支出决算情况说明

本年支出1461.51万元。其中:一般公共预算财政拨款支出1373.71万元,占比93.99%;其他预算外支出87.8万元,占比6.01%。

四、2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年财政拨款收入1340.23万元,财政拨款支出1373.71万元,与上年决算数据比较,分别同比增长5.43%、8.22%。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

财政拨款本年支出1373.71万元,与上年决算数据比较,同比增长8.22%。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

财政拨款本年支出1373.71万元。其中:一般公共服务支出34.54万元,占比2.51%;教育支出1060.61万元,占比77.21%;社会保障和就业支出278.56万元,占比20.28%。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1030.82万元。教育支出752.26万元,占比72.98%;社会保障和就业支出278.56万元,占比27.02%。

七、2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016年 “三公”经费预算19.5万元,其中:公务用车运行维护费11.5万元;公务接待费8万元。2016年度“三公”经费支出总额8.10万元,其中:公务用车运行维护费4.09万元;公务接待费4.01万元。与上年决算数比较,分别同比减少55.97%、53.46%、58.35%。支出减少的主要原因为认真贯彻落实“八项”规定要求,实行预算控制制度,严格控制“三公”经费支出。

2016年度,公务用车保有量2辆,国内公务接待116批次,接待1207人次。

八、我单位2016年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、其他重要事项

1、我单位2016年机关运行经费为110.2万元。

2、我单位2016年无政府采购支出。

 

 

201709111715404815.XLS


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