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会同县水利局2025年部门预算编制说明

发布时间:2025-01-17 15:28 信息来源:会同县财政局

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第一部分 会同水利局2025年部门预算编制说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

政府采购情况

)一般性支出情况

(五)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

、一般公共预算“三公”经费支出表

、政府性基金预算支出表

、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十、专项资金预算汇总表

二十、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

                            第一部分  会同县水利局2025年部门预算编制说明

一、部门基本概况

职能职责

贯彻落实中央关于水利工作的方针政策和决策部署,全面落实省市县关于水利工作部署要求,承担着全县水利规划、水利水电工程建设与管理、水资源的节约保护开发和利用、水土保持、河湖管理、水行政审批服务、水行政执法、水旱灾害防御、农村饮水安全工程运行、水利工程移民管理和指导农村小水电安全运行管理等工作。

(二)机构设置

1. 本部门有内设机构6个:办公室(人事财务股)、水利规划科技与建设股、水资源与政策法规股(县节约用水办公室)、水利工程质量与运行安全监管股(水旱灾害防御股)、河湖管理股(河长制工作股)、行政审批服务股(水土保持股、农村水利水电股、水库移民股)。下设二级机构3个:水利水电建设服务站、水旱灾害防御中心、水保水资源服务中心。

2.人员情况:核定行政编制7名,实有6名;核定全额事业编制24名,实有23名。

二、部门预算单位构成

会同县水利局部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的只有会同县水利局部门本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算情况:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025本部门收入预算2466万,其中,一般公共预算拨款2466万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元纳入一般公共预算管理的非税收入22万元。收入较去年减少4036.75万元,主要原因上级专项资金减少

(二)支出预算情况:2025本部门支出预算数2466万元,其中,社会保障和就业支出39.57万元,卫生健康支出16.97万元,农林水支出2380.27万元,住房保障支出29.19万元。支出较去年减少4036.75万元,主要原因上级专项资金减少

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算2466万元,其中,社会保障和就业支出39.57万元,占1.61%卫生健康支出16.97万元,0.69%;农林水支出2380.27万元,96.52%;住房保障支出29.19万元;1.18%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数425.8万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算2040.2万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:非税征收成本支出22万主要用于门店维修、征收成本费等方面;河长制工作经费5万主要用于河长制宣传培训及河道巡查等方面;小型水库安全管护员工资13.2万元,主要用于发放小型水库安全管护员工资;湖南省大坪江会同县治理工程项目(上级资金)2000万元,主要用于大坪江会同县治理工程建设等方面

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金预算安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2025本部门机关运行经费59万元,比上年预算增加12.5 万元,上升26.88%,主要原因公用经费标准调整。

(二)“三公”经费预算

2025“三公”经费预算数为6万元,其中,公务接待费1.5万元,公务用车购置费 0万元,公务用车运行费4.5万元,因公出国(境)费 0万元。2025“三公”经费预算较上年持平。

般性支出情况:2025本部门未安排会议费、培训费;未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等

本部门2025年一般性支出预算共计59万元,其中:办公费10万元、差旅费8万元、工会经费5万元,公务接待费1.5万元,公车运行及维护4.5万元其他商品与服务支出30万元

政府采购情况:2025年本部门政府采购预算。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202412月底,本部门共有公务用车3辆,其中,执法执勤用车1其他按照规定配备的公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2025年本部门无新增车辆,无新增50万元以上的通用设备和100万元以上的专用设备。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为2466万元,其中,基本支出425.8万元,项目支出2040.2万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公“经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 预算公开表

(详见附件)

会同县水利局2025年部门预算公开表