首页 > 信息公开 > 财政信息 > 部门预决算和三公经费

会同县农民素质教育中心2025年部门预算编制说明

发布时间:2025-01-17 15:39 信息来源:会同县财政局

  录

第一部分 会同县农民素质教育中心2025年部门预算编制说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

政府采购情况

)一般性支出情况

(五)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

、一般公共预算“三公”经费支出表

、政府性基金预算支出表

、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十、专项资金预算汇总表

二十、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 会同县农民素质教育中心2025年部门预算编制说明

一、部门基本概况

职能职责

县农民素质教育中心贯彻落实党中央1号文件精神,全面落实省、市、县围绕实现粮食稳定增产和农民持续增收这一中心任务,在履行职责过程中坚持和加强党对农素工作的集中统一领导,主要职责是:

1.承担贯彻落实上级有关科教兴农政策;

2.制定全县农民素质教育工作规划,主持全县农民素质教育日常工作,并对乡镇农民素质教育工作进行考核管理;

3.组建农民素质教育讲师团,充分利用社会教育资源组织编写农民教育通俗教材,开展科教下乡活动;      

4.建立样板示范,组织经验交流;加强农村信息化平台建设,利用各种手段全方位开展农民教育;

5.完成县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置

1.本部门有内设机构3个:综合管理股、财务股、培训股。

2.人员情况:核定机关编制5人实有行政编2人、工勤编1人。

二、部门预算单位构成

会同县农民素质教育中心部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的只有农民素质教育中心部门本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算情况:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025本部门收入预算42.29万元,其中,一般公共预算拨款42.29万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元纳入一般公共预算管理的非税收入0万元。收入较去年减少17.75万元,主要原因人员调出减少1人;实行零基预算,项目经费减少

(二)支出预算情况:2025本部门支出预算数42.29万元,其中社会保障和就业支出3.16万元,卫生健康支出1.33万元,农林水支出34.76万元,住房保障支出3.04万元。支出较去年减少17.75万元,主要原因人员调出减少1人;实行零基预算,项目经费减少

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算42.29万元,其中,社会保障和就业支出3.16万元,占7.47%卫生健康支出1.33万元3.15%;农林水支出34.76万元,占82.19%;住房保障支出3.04万元,占7.19%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数42.29万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算0万元

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2025本部门机关运行经费5.8万元,比上年预算减少0.7万元,下降12%,主要原因人员调出减少1人

(二)“三公”经费预算

2025“三公”经费预算数为0万元,较上年持平。

般性支出情况:2025年本部门未安排会议费、培训费

本部门2025年一般性支出预算共计5.8万元,其中:0.4万元、差旅费0.4万元、其他商品服务3万元、工会经费2 万元,公车运行及维护0万元。

政府采购情况:2025年本部门政府采购预算。

国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202412月底,本部门共有公务用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2025年本部门无新增车辆,无新增50万元以上的通用设备和100万元以上的专用设备。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为42.29万元,其中,基本支出42.29万元,项目支出0万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:是指用一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、宿费等支出。

第二部分预算公开表

(详见附件)

会同县农民素质教育中心2025年部门预算公开表