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中共会同县委机构编制委员会办公室2026年部门预算编制说明

发布时间:2026-01-16 16:03 信息来源:会同县财政局

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第一部分  中共会同县委机构编制委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

1、县委编办本级

2、二级预算机构包括:会同县机构编制事务中心。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

政府采购情况

)一般性支出情况

(五)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

、一般公共预算“三公”经费支出表

、政府性基金预算支出表

、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十、专项资金预算汇总表

二十、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

                                  第一部分  中共会同县委机构编制委员会办公室2026年部门预算编制说明

一、部门基本概况

职能职责

涉密

(二)机构设置

涉密

二、部门预算单位构成

县委编办部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2026年部门预算编制范围的只有会同县委编办部门本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算情况:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2026本部门收入预算142.93万元,其中,一般公共预算拨款142.93万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元纳入一般公共预算管理的非税收入   万元0。收入较去年增加20.35万元,主要原因公用经费标准调整

(二)支出预算情况:2026本部门支出预算数142.93万元,其中,一般公共服务支出111.69万元,社会保障和就业支出15.21万元,卫生健康支出5.77万元住房保障支出10.26万元,支出较去年增加20.35万元,主要原因公用经费标准调整

四、一般公共预算拨款支出预算

2026年本部门一般公共预算拨款支出预算142.93万元,其中,一般公共服务支出111.69万元,占78.15%;社会保障和就业支出15.21万元,占10.64%卫生健康支出5.77万元4.03%;住房保障支出10.26万元,7.18%具体安排情况如下:

(一)基本支出:2026年本部门基本支出预算数142.93万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2026年本部门项目支出预算0万元。

五、政府性基金预算支出

2026年本部门无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2026本部门机关运行经费19万元,比上年预算增加2万元,上升11.76%,主要原因公用经费标准调整

(二)“三公”经费预算

2026“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元,因公出国(境)费0万元。2026“三公”经费预算较上年减少0.3万元,主要原因减少公务接待

般性支出情况:2026本部门无会议费、培训费预算,未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动  

本部门2026年一般性支出预算共计17万元,其中:办公费1万元、差旅费1.5万元、工会经费7.5万元其他商品服务费7万元

(四)政府采购情况2026年本部门无政府采购预算。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202512月底,本部门共有公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2026年本部门无新增车辆,无新增50万元以上的通用设备和专用设备。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2026年部门整体支出绩效目标的金额为142.93万元,其中,基本支出142.93万元,项目支出0万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:是指用一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、宿费等支出。

第二部分预算公开表

(详见附件)

    中共会同县委机构编制委员会办公室2026年部门预算公开表