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会同县金竹镇人民政府2023年部门预算编制说明

发布时间:2023-06-27 15:08 信息来源:会同县金竹镇

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第一部分会同金竹镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

政府采购情况

)一般性支出情况

(五)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

九、人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

十、人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

十一、人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

十二、公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

十三、公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)十四、一般公共预算“三公”经费支出表

十五、政府性基金预算支出表

十六、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

十八、国有资本经营预算支出表

十九、财政专户管理资金预算支出表

二十、专项资金预算汇总表

二十一、项目支出绩效目标表

二十二、整体支出绩效目标表


第一部分 会同县金竹镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

1.检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。

2.听取和和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告,监督本级人民政府的工作。

3.根据本级人民政府的建议、决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划,财政预算的部分变更。

4.检查、督促本级人民政府及有关单位办理人民代表大会代表提出的建议、批评和意见。

5.组织本级人大代表对本级国家机关和单位的工作进行评议和视察。

(二)机构设置

1.本部门有内设机构11个,分别为:党政办、党建办、经济发展办、社会事务办、自然资源和生态环境办、社会治安和应急管理办、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、综合行政执法大队、政府服务中心、退役军人服务站

2.人员情况:组织部核定机关编制29名(包括行政编制27名、工勤编制2名),实有30(含财政编制3人,提前退休1人);核定事业编制41名,实有35名。

二、部门预算单位构成

会同县金竹镇人民政府部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2023年部门预算编制范围的只有会同县金竹镇人民政府部门本级。

三、部门收支总体情况

2023年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费和专项经费。

(一)收入预算情况:2023年年初预算数944.55万元,比上年预算增加340.66万元,增长56.41%;其中:一般公共预算拨款944.55万元,增加340.66万元,增长56.41%。纳入专户管理的非税收入0万元。

收入增加原因:2023年人员增多,人员经费,公用经费增加。

(二)支出预算情况:2023年年初预算数944.55万元,其中一般公共服务支出791.42万元,比上年预算增加222.43万元,增长39.09%;其中:机关工资福利支出662.15万元,比上年预算增加337.84万元,增加104.17%;公用经费198.13万元,比上年预算减少20.55万元,减少9.4%;项目支出84.27万元,比上年预算增加58.26万元,增加224.08%。

支出增加原因:为落实乡村振兴战略精神,复苏因疫情影响的经济,项目支出预算增加。

四、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款收入944.55万元,具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年年初预算数为860.28万元,是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、差旅费、维修费、办公设备购置等日常公用经费。

(二)项目支出:2023年年初预算数为84.27万元,是指单位为完成本级行政工作任务而发生的支出。其中:公共安全支出30万元,农林水支出32.77万元,社会保障和就业支出11.5万元,卫生健康支出10万元。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金预算。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2023年会同县金竹镇人民政府的机关运行经费当年一般公共预算拨款198.13万元,比上年预算增加1.93万元,增加0.98%。主要原因是人员增多,工资调整设备老化换新等方面支出相应增多。

(二)“三公”经费预算

2023年“三公”经费预算数为8万元,其中,公务接待费3万元,公务用车购置及运行费5万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费5万元),因公出国(境)费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少18.8万元,主要是压缩接待费、减少公车出行。

(三)政府采购情况

2023年本部门无政府采购预算。

(四)一般性支出情况

本部门2023年一般性支出预算共计198.13万元,其中:办公费96.5万元、印刷费10万元、差旅费6万元、维修(护)费5万元、会议费6万元、公务接待费3万元、工会经费15万元、公车运行及维护费5万元、其他交通费用2万元、其他支出49.63万元。

(五)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

截至2022年12月31日,本单位年末共有车辆2辆;单价50万元以上通用设备0台(套);单价100万元以上专用设备0台(套)。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆,单位价值50万元以上的通用设备0台,单位价值100万元以上的通用设备0台。办公用房是使用的是会同县行政中心办公用房,面积为5660.75个平方米,本单位无新增资产

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理,纳入2023年部门整体绩效目标的金额为944.55万元,其中,基本支出860.28万元,项目支出84.27万元。目标任务:检查、督促宪法、法律、法规及本级人民代表大会和上级人民代表大会及其常务委员会的决议、决定在本行政区域内的遵守和执行。听取和和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告,监督本级人民政府的工作。根据本级人民政府的建议、决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划,财政预算的部分变更。检查、督促本级人民政府及有关单位办理人民代表大会代表提出的建议、批评和意见。组织本级人大代表对本级国家机关和单位的工作进行评议和视察。

2023年度未安排重点项目预算。

七、名词解释

1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。

6.政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。

第二部分  部门预算公开表格