发布时间:2021-01-18 19:07 信息来源:会同县蒲稳侗族苗族乡
目 录 第一部分 会同县蒲稳侗族苗族乡人民政府2021年部门预算编制说明 一、部门基本概况 (一)职能职责 (二)机构设置 二、部门预算单位构成 三、部门收支总体情况 (一)收入预算 (二)支出预算 四、一般公共预算拨款支出预算 (一)基本支出 (二)项目支出 五、政府性基金预算支出 六、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费 (二)“三公”经费预算 (三)政府采购情况 (四)一般性支出情况 (五)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况 (六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 七、名词解释 第二部分 部门预算公开表格 一、部门收支总表 二、部门收入总表 三、部门支出总表 四、部门支出总表(分类) 五、基本支出预算明细表-工资福利支出 六、基本支出预算明细表-商品和服务支出 七、基本支出预算明细表-对个人和家庭补助 八、财政拨款收支总表 九、一般公共预算拨款支出分类汇总表 十、一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出 十一、一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出 十二、一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭补助 十三、政府性基金拨款支出分类汇总表 十四、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表 十五、一般公共预算拨款-经费拨款支出预算 十六、专项资金预算汇总表 十七、单位基础信息表-人员 十八、单位基础信息表-车辆与在校学生 十九、三公经费预算表 二十、政府采购预算表 二十一、购买服务预算表
一、部门基本概况 (一)职能职责 1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规,贯彻执行上级行政机关的决议、命令及镇党委的决定,执行镇人民代表大会的决议。 2、对镇人民代表大会及其主席团和县政府负责并报告工作。 3、编制和执行镇国民经济和社会发展计划,编制并执行财政预算。 4、管理镇经济和各项社会事业的行政工作。 5、负责镇行政执法工作,维护社会秩序,保护公民人身、民主、财产等合法权利,保护各种经济组织的合法权益。 6、支持和帮助村民委员会工作。 7、法律规定的其他职责。 (二)机构设置 蒲稳侗族苗族乡人民政府为正科级行政机构,下设有党政办公室、党建办公室、社会事务办公室(含卫生健康办公室)、经济发展办公室(含农业农村工作办公室、扶贫开发办公室)、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心(加挂文化综合服务站)、政务(便民)服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。人员情况:县委编办核定机关编制17名(包括行政编制16名、工勤编制1名),实有16名;核定事业编制24名,实有18名;另有财政所人员2名(财政局)。 二、部门预算单位构成 蒲稳侗族苗族乡人民政府只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2021年部门预算编制范围的只有蒲稳侗族苗族乡人民政府本级。 三、部门收支总体情况 2021年部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入,又包括事业单位经营服务等收入;支出既包括保障机关及所属事业单位基本运行的经费和专项经费。 (一)收入预算情况:2021年年初预算数5684.3千元,比上年预算减少了1561.33千元,降低21.55%;其中一般公共预算拨款5684.3千元,比上年预算增加了418.67千元,增长7.95%。 收入增减原因:人员以及工资调整,工资津补贴、社保缴费、车补等方面相应增加;民政资金不再进入政府账户,直接打入民政专户,预算减少。 (二)支出预算情况:2021年年初预算数5684.3千元,比上年预算减少1564.33千元,降低21.55%;其中一般公共服务支出4634.3千元,比上年预算增加了961.5千元,增长26.18%。 支出增减原因:人员以及工资调整,工资津补贴、社保缴费、车补等方面相应增加;民政资金不进入政府账户,直接打入民政专户,预算减少。 四、一般公共预算拨款支出预算 2021年一般公共预算拨款收入5684.3千元,具体安排如下: (一)基本支出4664.3千元,为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 (二)项目支出1020千元,为村级运转经费。 五、政府性基金预算支出 2021年政府性基金预算支出0千元。 六、其他重要事项的情况说明 (一)机关运行经费 本部门2021年机关运行经费当年一般公共预算拨款1486.3千元,比2020年增加78.5千元,增长5.58%。主要原因是:办公费、印刷费、办公设备购置等日常公用经费增加。 (二)“三公”经费预算 2021年“三公”经费预算数为136千元,其中,公务接待费49千元,公务用车购置及运行费87千元。2021年“三公”经费预算较2020年减少15千元,减少9.93%,主要原因是:严格执行中央八项规定,把控标准,严控开支。 (三)政府采购情况 2021年蒲稳侗族苗族乡人民政府各单位政府采购预算总额0千元。 (四)一般性支出情况 本部门2021年一般性支出预算共计1486.3千元,其中办公费468.3千元、印刷费80千元、电费40千元、邮电费25千元、取暖费15千元、差旅费170千元、维修(护)费50千元、会议费50千元、培训费12千元、公务接待费49千元、劳务费80千元、公务用车运行维护费87千元、其他交通费用180千元、党建经费44千元、其他商品和服务支出136千元。 (五)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况 截至2020年12月31日,本单位年末共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,单位价值50万元以上的通用设备0台,单位价值100万元以上的通用设备0台。本单位无新增设备。 (六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明 2021年度未安排重点项目预算。 七、名词解释 1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。 2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。 3.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 4.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 5.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。 6.政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。 |
|||||||
2021年部门预算输出表 | |||||||
编制单位(盖章): | |||||||
编制日期: | |||||||
单位负责人: | 分管领导: | 填报人: |
收支总表 | |||||
编制单位:蒲稳乡财政所本级 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 本年预算 | 项目 | 本年预算 | 项目 | 本年预算 |
一、一般公共预算拨款 | 5,684.30 | 一、一般公共服务支出 | 4,634.30 | 一、基本支出 | 4,664.30 |
经费拨款 | 5,655.30 | 二、公共安全支出 | 30.00 | 工资福利支出 | 2,797.00 |
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 29.00 | 三、教育支出 |
|
商品和服务支出 | 1,486.30 |
行政事业性收费收入 |
|
四、科学技术支出 |
|
对个人和家庭的补助 | 381.00 |
专项收入 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
|
二、项目支出 | 1,020.00 |
国有资本经营收入 |
|
六、社会保障和就业支出 |
|
专项商品和服务支出 | 1,020.00 |
国有资源(资产)有偿使用收入 | 29.00 | 七、医疗卫生与计划生育支出 |
|
专项对个人和家庭的补助 |
|
罚没等其他收入 |
|
八、节能环保支出 |
|
基本建设支出 |
|
二、政府性基金拨款 |
|
九、城乡社区支出 |
|
其他资本性支出 |
|
三、纳入专户管理的非税收入拨款 |
|
十、农林水支出 | 1,020.00 | 对企业的补助 |
|
四、上级财政补助 |
|
十一、交通运输支出 |
|
其他支出 |
|
公共财政补助 |
|
十二、资源勘探信息等支出 |
|
三、事业单位经营服务支出 |
|
政府性基金补助 |
|
十三、商业服务业等支出 |
|
||
五、事业单位经营服务收入 |
|
十四、金融支出 |
|
||
六、其他收入 |
|
十五、国土海洋气象等支出 |
|
||
十六、住房保障支出 |
|
||||
十七、粮油物资储备支出 |
|
||||
十八、其他支出 |
|
||||
十九、国有资本经营预算支出 |
|
||||
二十、债务还本支出 |
|
||||
二一、债务付息支出 |
|
||||
二二、债务发行费用支出 |
|
||||
本 年 收 入 合 计 | 5,684.30 | 本 年 支 出 合 计 | 5,684.30 | 本 年 支 出 合 计 | 5,684.30 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
||||
收 入 总 计 | 5,684.30 | 支 出 总 计 | 5,684.30 | 支 出 总 计 | 5,684.30 |
收入总表 | ||||||||||
单位 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助 | 事业单位经营服务收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||
单位代码 | 单位名称 | 公共财政补助 | 政府性基金补助 | |||||||
** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 5,684.30 | 5,684.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
026001 | 蒲稳乡财政所本级 | 5,684.30 | 5,684.30 |
|
|
|
|
|
|
|
支出总表 | ||||||||||||
预算单位:蒲稳乡财政所本级 | ||||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助 | 事业单位经营服务收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 公共财政补助 | 政府基金补助 | |||||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 5,684.30 | 5,684.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
026001-蒲稳乡财政所本级 | 5,684.30 | 5,684.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|||
201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 4,220.30 | 4,220.30 |
|
|
|
|
|
|
|
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 354.00 | 354.00 |
|
|
|
|
|
|
|
201 | 09 | 02 | 一般行政管理事务(海关事务) | 60.00 | 60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
204 | 99 | 99 | 其他公共安全支出 | 30.00 | 30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,020.00 | 1,020.00 |
|
|
|
|
|
|
|
支出总表(分类) | ||||||||||||||||
预算单位:蒲稳乡财政所本级 | ||||||||||||||||
功能科目 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营服务支出 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品服务支出 | 对个人和家庭补助 | 合计 | 专项商品服务支出 | 专项个人家庭补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企业的补助 | 其他支出 | ||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 5,684.30 | 4,664.30 | 2,797.00 | 1,486.30 | 381.00 | 1,020.00 | 1,020.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
026001-蒲稳乡财政所本级 | 5,684.30 | 4,664.30 | 2,797.00 | 1,486.30 | 381.00 | 1,020.00 | 1,020.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 4,220.30 | 4,220.30 | 2,797.00 | 1,396.30 | 27.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 354.00 | 354.00 |
|
|
354.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 | 09 | 02 | 一般行政管理事务(海关事务) | 60.00 | 60.00 |
|
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 | 99 | 99 | 其他公共安全支出 | 30.00 | 30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,020.00 |
|
|
|
|
1,020.00 | 1,020.00 |
|
|
|
|
|
|
基本支出预算明细表-工资福利支出 | |||||||||||||||||||
预算单位:蒲稳乡财政所本级 | |||||||||||||||||||
功能科目 | 总计 | 工资性支出 | 社会保障缴费 | 伙食补助费 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本工资 | 津补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 合计 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | |||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
合计 | 2,797.00 | 2,297.00 | 1,462.00 | 835.00 |
|
|
150.00 | 150.00 |
|
|
|
350.00 |
|
|
|
|
|||
026001-蒲稳乡财政所本级 | 2,797.00 | 2,297.00 | 1,462.00 | 835.00 |
|
|
150.00 | 150.00 |
|
|
|
350.00 |
|
|
|
|
|||
201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 2,797.00 | 2,297.00 | 1,462.00 | 835.00 |
|
|
150.00 | 150.00 |
|
|
|
350.00 |
|
|
|
|
基本支出预算明细表-商品和服务支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
预算单位:蒲稳乡财政所本级 | ||||||||||||||||||||||||||||
功能科目 | 总计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国费 | 维修费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 劳务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 党建经费 | 其他商品服务支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
合计 | 1,486.30 | 468.30 | 80.00 |
|
|
|
40.00 | 25.00 | 15.00 |
|
170.00 |
|
50.00 |
|
50.00 | 12.00 | 49.00 | 80.00 |
|
|
87.00 | 180.00 |
|
44.00 | 136.00 | |||
026001-蒲稳乡财政所本级 | 1,486.30 | 468.30 | 80.00 |
|
|
|
40.00 | 25.00 | 15.00 |
|
170.00 |
|
50.00 |
|
50.00 | 12.00 | 49.00 | 80.00 |
|
|
87.00 | 180.00 |
|
44.00 | 136.00 | |||
201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 1,396.30 | 378.30 | 80.00 |
|
|
|
40.00 | 25.00 | 15.00 |
|
170.00 |
|
50.00 |
|
50.00 | 12.00 | 49.00 | 80.00 |
|
|
87.00 | 180.00 |
|
44.00 | 136.00 |
201 | 09 | 02 | 一般行政管理事务(海关事务) | 60.00 | 60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 | 99 | 99 | 其他公共安全支出 | 30.00 | 30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本支出预算明细表-对个人和家庭补助 | |||||||||||||||
预算单位:蒲稳乡财政所本级 | |||||||||||||||
功能科目 | 总计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 其他对个人和家庭补助 | |||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 381.00 |
|
|
|
|
25.00 |
|
|
|
2.00 |
|
354.00 | |||
026001-蒲稳乡财政所本级 | 381.00 |
|
|
|
|
25.00 |
|
|
|
2.00 |
|
354.00 | |||
201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 27.00 |
|
|
|
|
25.00 |
|
|
|
2.00 |
|
|
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 354.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
354.00 |
财政拨款收支总表 | |||||
预算单位:蒲稳乡财政所本级 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 本年预算 | 项目 | 合计 | 本年预算 | 本年预算 |
一、一般公共预算拨款 | 5,684.30 | 一、一般公共服务支出 | 4,634.30 | 4,634.30 |
|
经费拨款 | 5,655.30 | 二、公共安全支出 | 30.00 | 30.00 |
|
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 29.00 | 三、教育支出 |
|
|
|
行政事业性收费收入 |
|
四、科学技术支出 |
|
|
|
专项收入 |
|
五、文化体育与传媒支出 |
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
六、社会保障和就业支出 |
|
|
|
国有资源(资产)有偿使用收入 | 29.00 | 七、医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
罚没等其他收入 |
|
八、节能环保支出 |
|
|
|
二、政府性基金拨款 |
|
九、城乡社区支出 |
|
|
|
十、农林水支出 | 1,020.00 | 1,020.00 |
|
||
十一、交通运输支出 |
|
|
|
||
十二、资源勘探信息等支出 |
|
|
|
||
十三、商业服务业等支出 |
|
|
|
||
十四、国防支出 |
|
|
|
||
十五、国土海洋气象等支出 |
|
|
|
||
十六、住房保障支出 |
|
|
|
||
十七、粮油物资储备支出 |
|
|
|
||
十八、其他支出 |
|
|
|
||
十九、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
||
二十、债务还本支出 |
|
|
|
||
二一、债务付息支出 |
|
|
|
||
二二、债务发行费用支出 |
|
|
|
||
本 年 收 入 合 计 | 5,684.30 | 本 年 支 出 合 计 | 5,684.30 | 5,684.30 |
|
一般公共预算拨款支出分类汇总表 | |||||||||||||||||
功能科目 | 单位名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营服务支出 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品服务支出 | 对个人和家庭的补助 | 合计 | 专项商品服务支出 | 专项个人家庭补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企业的补助 | 其他支出 | |||||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 5,684.30 | 4,664.30 | 2,797.00 | 1,486.30 | 381.00 | 1,020.00 | 1,020.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
蒲稳乡财政所本级 | 5,684.30 | 4,664.30 | 2,797.00 | 1,486.30 | 381.00 | 1,020.00 | 1,020.00 |
|
|
|
|
|
|
||||
204 | 99 | 99 | 其他公共安全支出 | 蒲稳乡财政所本级 | 30.00 | 30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
201 | 09 | 02 | 一般行政管理事务(海关事务) | 蒲稳乡财政所本级 | 60.00 | 60.00 |
|
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 蒲稳乡财政所本级 | 1,020.00 |
|
|
|
|
1,020.00 | 1,020.00 |
|
|
|
|
|
|
201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 蒲稳乡财政所本级 | 4,220.30 | 4,220.30 | 2,797.00 | 1,396.30 | 27.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 蒲稳乡财政所本级 | 354.00 | 354.00 |
|
|
354.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算基本支出明细表-工资福利支出 | |||||||||||||||||||
预算单位:蒲稳乡财政所本级 | |||||||||||||||||||
功能科目 | 总计 | 工资性支出 | 社会保障缴费 | 伙食补助费 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 职业年金缴费 | 住房公积金 | 医疗费 | 其他工资福利支出 | ||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本工资 | 津补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 合计 | 职工基本医疗保险缴费 | 公务员医疗补助缴费 | 其他社会保障缴费 | |||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
合计 | 2,797.00 | 2,297.00 | 1,462.00 | 835.00 |
|
|
150.00 | 150.00 |
|
|
|
350.00 |
|
|
|
|
|||
026001-蒲稳乡财政所本级 | 2,797.00 | 2,297.00 | 1,462.00 | 835.00 |
|
|
150.00 | 150.00 |
|
|
|
350.00 |
|
|
|
|
|||
201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 2,797.00 | 2,297.00 | 1,462.00 | 835.00 |
|
|
150.00 | 150.00 |
|
|
|
350.00 |
|
|
|
|
一般公共预算基本支出明细表-商品和服务支出 | ||||||||||||||||||||||||||||
预算单位:蒲稳乡财政所本级 | ||||||||||||||||||||||||||||
功能科目 | 总计 | 办公费 | 印刷费 | 咨询费 | 手续费 | 水费 | 电费 | 邮电费 | 取暖费 | 物业管理费 | 差旅费 | 因公出国费 | 维修费 | 租赁费 | 会议费 | 培训费 | 公务接待费 | 劳务费 | 工会经费 | 福利费 | 公务用车运行维护费 | 其他交通费用 | 税金及附加费用 | 党建经费 | 其他商品服务支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | |||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
合计 | 1,486.30 | 468.30 | 80.00 |
|
|
|
40.00 | 25.00 | 15.00 |
|
170.00 |
|
50.00 |
|
50.00 | 12.00 | 49.00 | 80.00 |
|
|
87.00 | 180.00 |
|
44.00 | 136.00 | |||
026001-蒲稳乡财政所本级 | 1,486.30 | 468.30 | 80.00 |
|
|
|
40.00 | 25.00 | 15.00 |
|
170.00 |
|
50.00 |
|
50.00 | 12.00 | 49.00 | 80.00 |
|
|
87.00 | 180.00 |
|
44.00 | 136.00 | |||
201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 1,396.30 | 378.30 | 80.00 |
|
|
|
40.00 | 25.00 | 15.00 |
|
170.00 |
|
50.00 |
|
50.00 | 12.00 | 49.00 | 80.00 |
|
|
87.00 | 180.00 |
|
44.00 | 136.00 |
201 | 09 | 02 | 一般行政管理事务(海关事务) | 60.00 | 60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 | 99 | 99 | 其他公共安全支出 | 30.00 | 30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算基本支出明细表-对个人和家庭补助 | |||||||||||||||
预算单位:蒲稳乡财政所本级 | |||||||||||||||
功能科目 | 总计 | 离休费 | 退休费 | 退职(役)费 | 抚恤金 | 生活补助 | 救济费 | 医疗费 | 助学金 | 奖励金 | 个人农业生产补贴 | 其他对个人和家庭补助 | |||
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
合计 | 381.00 |
|
|
|
|
25.00 |
|
|
|
2.00 |
|
354.00 | |||
026001-蒲稳乡财政所本级 | 381.00 |
|
|
|
|
25.00 |
|
|
|
2.00 |
|
354.00 | |||
201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 27.00 |
|
|
|
|
25.00 |
|
|
|
2.00 |
|
|
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 354.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
354.00 |
政府性基金拨款支出分类汇总表 | ||||||||||||||||
预算单位:蒲稳乡财政所本级 | ||||||||||||||||
功能科目 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营服务支出 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品服务支出 | 对个人和家庭补助 | 合计 | 专项商品服务支出 | 专项个人家庭补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企业的补助 | 其他支出 | ||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表 | ||||||||||||||||
预算单位:蒲稳乡财政所本级 | ||||||||||||||||
功能科目 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营服务支出 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品服务支出 | 对个人和家庭补助 | 合计 | 专项商品服务支出 | 专项个人家庭补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企业的补助 | 其他支出 | ||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
一般公共预算拨款-经费拨款支出预算 | ||||||||||||||||
预算单位:蒲稳乡财政所本级 | ||||||||||||||||
功能科目 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营服务支出 | ||||||||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 工资福利支出 | 一般商品服务支出 | 对个人和家庭补助 | 合计 | 专项商品服务支出 | 专项个人家庭补助 | 基本建设支出 | 其他资本性支出 | 对企业的补助 | 其他支出 | ||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 5,655.30 | 4,635.30 | 2,797.00 | 1,457.30 | 381.00 | 1,020.00 | 1,020.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
026001-蒲稳乡财政所本级 | 5,655.30 | 4,635.30 | 2,797.00 | 1,457.30 | 381.00 | 1,020.00 | 1,020.00 |
|
|
|
|
|
|
|||
201 | 03 | 01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 4,191.30 | 4,191.30 | 2,797.00 | 1,367.30 | 27.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 354.00 | 354.00 |
|
|
354.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
201 | 09 | 02 | 一般行政管理事务(海关事务) | 60.00 | 60.00 |
|
60.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
204 | 99 | 99 | 其他公共安全支出 | 30.00 | 30.00 |
|
30.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,020.00 |
|
|
|
|
1,020.00 | 1,020.00 |
|
|
|
|
|
|
专项资金预算汇总表 | |||||||||||
预算单位:蒲稳乡财政所本级 | |||||||||||
专项名称 | 总计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助 | 事业单位经营服务收入 | 其他收入 | 用事业基金弥补收支差额 | |||
一般公共预算拨款小计 | 经费拨款 | 纳入一般公共预算管理的非税收入拨款 | 公共财政补助 | 政府性基金补助 | |||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
合计 | 1,020.00 | 1,020.00 | 1,020.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
026001-蒲稳乡财政所本级 | 1,020.00 | 1,020.00 | 1,020.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
村级经费 | 1,020.00 | 1,020.00 | 1,020.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位基础信息表-人员 | ||||||||||||||||||||||||||||
单位名称 | 单位基本情况 | 人员基本情况 | ||||||||||||||||||||||||||
单位性质 | 单位规格 | 编制人数 | 单位实有在职人数 | 离休人员 | 退休人员 | 带薪学习人员 | 长休人员 | 内退人员 | 临时工人 | 遗属人员 | ||||||||||||||||||
编制人数合计 | 全额编制数 | 差额编制数 | 自收自支编制数 | 单位实有在职人数合计 | 实有全额在职人数 | 实有差额在职人数 | 实有自收自支在职人数 | 退休人员小计 | 全额退休人员 | 差额退休人员 | 自收自支退休人员 | |||||||||||||||||
全额编制合计 | 行政编制数 | 事业编制数 | 工勤编制数 | 实有全额合计 | 非财政统发数 | 财政统发人数 | 提前退休人数 | 正处级人数 | 副处级人数 | |||||||||||||||||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
合计 | 41 | 41 | 16 | 24 | 1 |
|
|
37 | 37 |
|
37 | 2 |
|
|
|
|
|
13 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
||
蒲稳乡财政所本级 | 机关 | 41 | 41 | 16 | 24 | 1 |
|
|
37 | 37 |
|
37 | 2 |
|
|
|
|
|
13 | 13 |
|
|
|
|
|
|
|
单位基础信息表-车辆与在校学生 | ||||||||||||||||||||
单位名称 | 单位基本情况 | 车辆情况 | 在校学生人数 | 单位填报人 | 单位填报人电话 | |||||||||||||||
单位性质 | 单位规格 | 机动车辆 | 在校学生人数合计 | 教师进修学校 | 中职 | 特殊教育 | 幼儿园 | 高中 | 初中 | 小学 | ||||||||||
机动车辆合计 | 小轿车 | 旅行车 | 吉普车 | 越野车 | 面包车 | 大客车 | 其他车辆 | |||||||||||||
** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
三公经费预算表 | |||||||
单位名称 | 三公经费预算表(一般公共预算拨款) | ||||||
小计 | 公务接待费 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行维护费 | 其中: | |||
公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | ||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 136.00 | 49.00 |
|
87.00 | 87.00 |
|
|
蒲稳乡财政所本级 | 136.00 | 49.00 |
|
87.00 | 87.00 |
|
|
蒲稳乡财政所本级 | 136.00 | 49.00 |
|
87.00 | 87.00 |
|
政府采购预算表 | ||||||||||||||
单位名称 | 采购项目 | 采购目录 | 规格要求 | 采购数量 | 计量单位 | 资金来源 | ||||||||
总计 | 经费拨款 | 纳入预算管理的非税收入拨款 | 政府性基金收入 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 上级财政补助 | 事业单位经营服务收入 | 其他收入 | 用事业单位基金弥补收支差额 | ||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
购 买 服 务 预 算 表 | |||||||||||||
预算单位 | 购买服务项目 | 购买服务预算金额 | 承接主体类别 | 直接收益对象 | 预期绩效目标 | ||||||||
单位编码 | 单位名称 | 政府购买服务目录 | 具体项目名称 | 合计 | 本级安排 | 上级转移支付资金 | |||||||
小计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他 | |||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |