发布时间:2023-09-28 08:49 信息来源:会同县蒲稳侗族苗族乡
2022年度
会同县蒲稳侗族苗族乡人民政府部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
单位概况
一、 部门职责
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规,贯彻执行上级行政机关的决议、命令及乡党委的决定,执行乡人民代表大会的决议。
2、对乡人民代表大会及其主席团和县政府负责并报告工作。
3、编制和执行乡国民经济和社会发展计划,编制并执行财政预算。
4、管理乡经济和各项社会事业的行政工作。
5、负责乡行政执法工作,维护社会秩序,保护公民人身、民主、财产等合法权利,保护各种经济组织的合法权益。
6、支持和帮助村民委员会工作。
7、法律规定的其他职责。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。
本单位内设机构包括:党政办公室、党建办公室、社会事务办公室(含卫生健康办公室)、经济发展办公室(含农业农村工作办公室、扶贫开发办公室)、社会治安和应急管理办公室、自然资源和生态环境办公室、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心(加挂文化综合服务站)、政务(便民)服务中心、退役军人服务站、综合行政执法大队。
(二)决算单位构成。2022年部门决算汇总公开单位构成包括:会同县蒲稳侗族苗族乡人民政府单位本级。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
公开01表 |
部门:会同县蒲稳侗族苗族乡人民政府 |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
897.65 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
191.22 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
6.32 |
二、外交支出 |
33 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
34 |
0.00 |
四、上级补助收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
35 |
10.71 |
五、事业收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
36 |
2.28 |
六、经营收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
37 |
1.00 |
七、附属单位上缴收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
0.00 |
八、其他收入 |
8 |
6.69 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
408.69 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
23.55 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
10.42 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
238.03 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
9.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
1.34 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
14.42 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
910.66 |
本年支出合计 |
58 |
910.66 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
0.00 |
结余分配 |
59 |
0.00 |
年初结转和结余 |
29 |
0.00 |
年末结转和结余 |
60 |
0.00 |
|
30 |
|
|
61 |
|
总计 |
31 |
910.66 |
总计 |
62 |
910.66 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表 |
||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
部门:会同县蒲稳侗族苗族乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
科目代码 |
科目名称 |
|||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
合计 |
910.66 |
903.97 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.69 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
191.22 |
184.53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.69 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
172.95 |
166.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.69 |
||
2010301 |
行政运行 |
115.24 |
115.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010308 |
信访事务 |
4.14 |
4.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
53.57 |
46.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
6.69 |
||
20106 |
财政事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010602 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
8.28 |
8.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
8.28 |
8.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
204 |
公共安全支出 |
10.71 |
10.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20402 |
公安 |
10.71 |
10.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040202 |
一般行政管理事务 |
4.80 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040299 |
其他公安支出 |
5.91 |
5.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
205 |
教育支出 |
2.28 |
2.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20502 |
普通教育 |
2.28 |
2.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050299 |
其他普通教育支出 |
2.28 |
2.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
206 |
科学技术支出 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20604 |
技术研究与开发 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
408.69 |
408.69 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
369.21 |
369.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080101 |
行政运行 |
328.10 |
328.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
41.11 |
41.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
32.26 |
32.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.21 |
27.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
5.05 |
5.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20807 |
就业补助 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080701 |
就业创业服务补贴 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20828 |
退役军人管理事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
23.55 |
23.55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21004 |
公共卫生 |
2.09 |
2.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100499 |
其他公共卫生支出 |
2.09 |
2.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21015 |
医疗保障管理事务 |
4.46 |
4.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101502 |
一般行政管理事务 |
4.46 |
4.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
10.42 |
10.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21201 |
城乡社区管理事务 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
6.32 |
6.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120802 |
土地开发支出 |
6.32 |
6.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21299 |
其他城乡社区支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
238.03 |
238.03 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21301 |
农业农村 |
32.91 |
32.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130101 |
行政运行 |
29.58 |
29.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130199 |
其他农业农村支出 |
3.33 |
3.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
171.13 |
171.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130504 |
农村基础设施建设 |
118.79 |
118.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
52.34 |
52.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21307 |
农村综合改革 |
33.98 |
33.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
33.98 |
33.98 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
214 |
交通运输支出 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21401 |
公路水路运输 |
4.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2140110 |
公路和运输安全 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21499 |
其他交通运输支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2149999 |
其他交通运输支出 |
5.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1.34 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22001 |
自然资源事务 |
1.34 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
1.34 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
14.42 |
14.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22401 |
应急管理事务 |
7.93 |
7.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2240199 |
其他应急管理支出 |
7.93 |
7.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
6.49 |
6.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
6.49 |
6.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
部门:会同县蒲稳侗族苗族乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
科目代码 |
科目名称 |
||||||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
910.66 |
562.64 |
348.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
191.22 |
57.71 |
133.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
172.95 |
49.43 |
123.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010301 |
行政运行 |
115.24 |
42.74 |
72.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010308 |
信访事务 |
4.14 |
0.00 |
4.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
53.57 |
6.69 |
46.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20106 |
财政事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2010602 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
8.28 |
8.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
8.28 |
8.28 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
204 |
公共安全支出 |
10.71 |
0.00 |
10.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20402 |
公安 |
10.71 |
0.00 |
10.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040202 |
一般行政管理事务 |
4.80 |
0.00 |
4.80 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2040299 |
其他公安支出 |
5.91 |
0.00 |
5.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
205 |
教育支出 |
2.28 |
0.22 |
2.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20502 |
普通教育 |
2.28 |
0.22 |
2.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2050299 |
其他普通教育支出 |
2.28 |
0.22 |
2.06 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
206 |
科学技术支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20604 |
技术研究与开发 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
408.69 |
408.19 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
369.21 |
368.71 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080101 |
行政运行 |
328.10 |
327.60 |
0.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
41.11 |
41.11 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
32.26 |
32.26 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.21 |
27.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
5.05 |
5.05 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20807 |
就业补助 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080701 |
就业创业服务补贴 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
20828 |
退役军人管理事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
23.55 |
19.09 |
4.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21004 |
公共卫生 |
2.09 |
2.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2100499 |
其他公共卫生支出 |
2.09 |
2.09 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21015 |
医疗保障管理事务 |
4.46 |
0.00 |
4.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2101502 |
一般行政管理事务 |
4.46 |
0.00 |
4.46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
212 |
城乡社区支出 |
10.42 |
6.42 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21201 |
城乡社区管理事务 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
6.32 |
6.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2120802 |
土地开发支出 |
6.32 |
6.32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21299 |
其他城乡社区支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
213 |
农林水支出 |
238.03 |
71.02 |
167.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21301 |
农业农村 |
32.91 |
32.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130101 |
行政运行 |
29.58 |
29.58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130199 |
其他农业农村支出 |
3.33 |
3.33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
171.13 |
10.13 |
161.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130504 |
农村基础设施建设 |
118.79 |
0.00 |
118.79 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
52.34 |
10.13 |
42.21 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21307 |
农村综合改革 |
33.98 |
27.98 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
33.98 |
27.98 |
6.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
214 |
交通运输支出 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21401 |
公路水路运输 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2140110 |
公路和运输安全 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
21499 |
其他交通运输支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2149999 |
其他交通运输支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1.34 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22001 |
自然资源事务 |
1.34 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
1.34 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
14.42 |
0.00 |
14.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22401 |
应急管理事务 |
7.93 |
0.00 |
7.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2240199 |
其他应急管理支出 |
7.93 |
0.00 |
7.93 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
6.49 |
0.00 |
6.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
6.49 |
0.00 |
6.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开04表 |
部门:会同县蒲稳侗族苗族乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
|||||||
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
栏次 |
|
1 |
栏次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
897.65 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
184.53 |
184.53 |
0.00 |
0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
6.32 |
二、外交支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
10.71 |
10.71 |
0.00 |
0.00 |
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
2.28 |
2.28 |
0.00 |
0.00 |
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
1.00 |
1.00 |
0.00 |
0.00 |
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
408.69 |
408.69 |
0.00 |
0.00 |
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
23.55 |
23.55 |
0.00 |
0.00 |
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
10.42 |
4.10 |
6.32 |
0.00 |
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
238.03 |
238.03 |
0.00 |
0.00 |
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
9.00 |
9.00 |
0.00 |
0.00 |
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
1.34 |
1.34 |
0.00 |
0.00 |
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
14.42 |
14.42 |
0.00 |
0.00 |
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本年收入合计 |
27 |
903.97 |
本年支出合计 |
59 |
903.97 |
897.65 |
6.32 |
0.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
0.00 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
一般公共预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
61 |
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
30 |
0.00 |
|
62 |
|
|
|
|
国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
0.00 |
|
63 |
|
|
|
|
总计 |
32 |
903.97 |
总计 |
64 |
903.97 |
897.65 |
6.32 |
0.00 |
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
部门:会同县蒲稳侗族苗族乡人民政府 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出 |
|||||
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合计 |
897.65 |
549.63 |
348.02 |
|||
201 |
一般公共服务支出 |
184.53 |
51.01 |
133.52 |
||
20103 |
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
166.26 |
42.74 |
123.52 |
||
2010301 |
行政运行 |
115.24 |
42.74 |
72.50 |
||
2010308 |
信访事务 |
4.14 |
0.00 |
4.14 |
||
2010399 |
其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 |
46.88 |
0.00 |
46.88 |
||
20106 |
财政事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
2010602 |
一般行政管理事务 |
10.00 |
0.00 |
10.00 |
||
20199 |
其他一般公共服务支出 |
8.28 |
8.28 |
0.00 |
||
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
8.28 |
8.28 |
0.00 |
||
204 |
公共安全支出 |
10.71 |
0.00 |
10.71 |
||
20402 |
公安 |
10.71 |
0.00 |
10.71 |
||
2040202 |
一般行政管理事务 |
4.80 |
0.00 |
4.80 |
||
2040299 |
其他公安支出 |
5.91 |
0.00 |
5.91 |
||
205 |
教育支出 |
2.28 |
0.22 |
2.06 |
||
20502 |
普通教育 |
2.28 |
0.22 |
2.06 |
||
2050299 |
其他普通教育支出 |
2.28 |
0.22 |
2.06 |
||
206 |
科学技术支出 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
||
20604 |
技术研究与开发 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
||
2060404 |
科技成果转化与扩散 |
1.00 |
0.00 |
1.00 |
||
208 |
社会保障和就业支出 |
408.69 |
408.19 |
0.50 |
||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
369.21 |
368.71 |
0.50 |
||
2080101 |
行政运行 |
328.10 |
327.60 |
0.50 |
||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
41.11 |
41.11 |
0.00 |
||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
32.26 |
32.26 |
0.00 |
||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
27.21 |
27.21 |
0.00 |
||
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
5.05 |
5.05 |
0.00 |
||
20807 |
就业补助 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||
2080701 |
就业创业服务补贴 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||
20808 |
抚恤 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
||
2080801 |
死亡抚恤 |
2.90 |
2.90 |
0.00 |
||
20827 |
财政对其他社会保险基金的补助 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
||
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
0.32 |
0.32 |
0.00 |
||
20828 |
退役军人管理事务 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||
2082899 |
其他退役军人事务管理支出 |
2.00 |
2.00 |
0.00 |
||
210 |
卫生健康支出 |
23.55 |
19.09 |
4.46 |
||
21004 |
公共卫生 |
2.09 |
2.09 |
0.00 |
||
2100499 |
其他公共卫生支出 |
2.09 |
2.09 |
0.00 |
||
21012 |
财政对基本医疗保险基金的补助 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
||
2101201 |
财政对职工基本医疗保险基金的补助 |
17.00 |
17.00 |
0.00 |
||
21015 |
医疗保障管理事务 |
4.46 |
0.00 |
4.46 |
||
2101502 |
一般行政管理事务 |
4.46 |
0.00 |
4.46 |
||
212 |
城乡社区支出 |
4.10 |
0.10 |
4.00 |
||
21201 |
城乡社区管理事务 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
||
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
0.10 |
0.10 |
0.00 |
||
21203 |
城乡社区公共设施 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
||
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
||
21299 |
其他城乡社区支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
||
213 |
农林水支出 |
238.03 |
71.02 |
167.00 |
||
21301 |
农业农村 |
32.91 |
32.91 |
0.00 |
||
2130101 |
行政运行 |
29.58 |
29.58 |
0.00 |
||
2130199 |
其他农业农村支出 |
3.33 |
3.33 |
0.00 |
||
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
171.13 |
10.13 |
161.00 |
||
2130504 |
农村基础设施建设 |
118.79 |
0.00 |
118.79 |
||
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
52.34 |
10.13 |
42.21 |
||
21307 |
农村综合改革 |
33.98 |
27.98 |
6.00 |
||
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
33.98 |
27.98 |
6.00 |
||
214 |
交通运输支出 |
9.00 |
0.00 |
9.00 |
||
21401 |
公路水路运输 |
4.00 |
0.00 |
4.00 |
||
2140110 |
公路和运输安全 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
||
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
2.00 |
0.00 |
2.00 |
||
21499 |
其他交通运输支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
2149999 |
其他交通运输支出 |
5.00 |
0.00 |
5.00 |
||
220 |
自然资源海洋气象等支出 |
1.34 |
0.00 |
1.34 |
||
22001 |
自然资源事务 |
1.34 |
0.00 |
1.34 |
||
2200199 |
其他自然资源事务支出 |
1.34 |
0.00 |
1.34 |
||
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
14.42 |
0.00 |
14.42 |
||
22401 |
应急管理事务 |
7.93 |
0.00 |
7.93 |
||
2240199 |
其他应急管理支出 |
7.93 |
0.00 |
7.93 |
||
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
6.49 |
0.00 |
6.49 |
||
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
6.49 |
0.00 |
6.49 |
||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
公开06表 |
部门:会同县蒲稳侗族苗族乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
科目代码 |
科目名称 |
决算数 |
301 |
工资福利支出 |
449.87 |
302 |
商品和服务支出 |
80.37 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
30101 |
基本工资 |
137.93 |
30201 |
办公费 |
27.98 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
30102 |
津贴补贴 |
170.76 |
30202 |
印刷费 |
0.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
30103 |
奖金 |
8.80 |
30203 |
咨询费 |
0.10 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
30107 |
绩效工资 |
32.58 |
30205 |
水费 |
0.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
32.26 |
30206 |
电费 |
3.18 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
0.05 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
17.00 |
30208 |
取暖费 |
0.36 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
5.03 |
30211 |
差旅费 |
0.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
30113 |
住房公积金 |
2.39 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修(护)费 |
0.99 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
30199 |
其他工资福利支出 |
43.11 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
303 |
对个人和家庭的补助 |
19.39 |
30215 |
会议费 |
1.69 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
0.40 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
3.45 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
30303 |
退职(役)费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
30304 |
抚恤金 |
2.90 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
30305 |
生活补助 |
14.25 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
30306 |
救济费 |
1.53 |
30226 |
劳务费 |
6.61 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.45 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
19.58 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
30309 |
奖励金 |
0.72 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39909 |
经常性赠与 |
0.00 |
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
6.31 |
39910 |
资本性赠与 |
0.00 |
30311 |
代缴社会保险费 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
1.80 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
7.42 |
|
|
|
人员经费合计 |
469.26 |
公用经费合计 |
80.37 |
|||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开07表 |
部门:会同县蒲稳侗族苗族乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
科目代码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
合计 |
0.00 |
6.32 |
6.32 |
6.32 |
0.00 |
0.00 |
|||
212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
6.32 |
6.32 |
6.32 |
0.00 |
0.00 |
||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
6.32 |
6.32 |
6.32 |
0.00 |
0.00 |
||
2120802 |
土地开发支出 |
0.00 |
6.32 |
6.32 |
6.32 |
0.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
公开08表 |
部门:会同县蒲稳侗族苗族乡人民政府 |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
项目 |
本年支出 |
|||||
科目代码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|||
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表 |
部门:会同县蒲稳侗族苗族乡人民政府 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
预算数 |
决算数 |
||||||||||
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务用车购置及运行维护费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行维护费 |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13.30 |
0.00 |
8.50 |
0.00 |
8.50 |
4.80 |
9.76 |
0.00 |
6.31 |
0.00 |
6.31 |
3.45 |
注:本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
第三部分
2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收入总计910.66万元(含年初结转和结余资金0万元),与上年相比,增加133.97万元,增长17.25%,主要是因为乡村振兴及农村人居环境整治工作开展力度加大,收入增加。
2022年度支出总计910.66万元(含年末结转和结余资金0万元),与上年相比,增加133.97万元,增长17.25%,主要是因为乡村振兴及农村人居环境整治工作开展力度加大,费用增加。
二、收入决算情况说明
本年收入合计910.66万元,其中:财政拨款收入903.97万元,占99.27%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入6.69万元,占0.73%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计910.66万元,其中:基本支出562.64万元,占61.78%;项目支出348.02万元,占38.22%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收入合计903.97万元(不含年初财政拨款结转和结余资金)。与上年相比,增加140.06万元,增长18.33%,主要是因为乡村振兴及农村人居环境整治工作开展力度加大,收入增加。
2022年度财政拨款支出合计903.97万元(不含年末财政拨款结转和结余资金)。与上年相比,增加140.06万元,增长18.33%,主要是因为乡村振兴及农村人居环境整治工作开展力度加大,费用增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2022年度财政拨款支出897.65万元,占本年支出合计的98.57%,与上年相比,财政拨款支出增加178.74万元,增长24.86%,主要是因为乡村振兴及农村人居环境整治工作开展力度加大,费用增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2022年度财政拨款支出897.65万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出184.53万元,占20.56%;公共安全支出10.71万元,占1.19%;教育支出2.28万元,占0.25%;科学技术支出1万元,占0.11%;社会保障和就业支出408.69万元,占45.53%;卫生健康支出23.55万元,占2.62%;城乡社区支出4.1万元,占0.46%;农林水支出238.03万元,占26.52%;交通运输支出9万元,占1%;资源海洋气象等支出1.34万元,占0.15%;灾害防治及应急管理支出14.42万元,占1.61%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2022年度财政拨款支出年初预算数为462.82万元,支出决算数为897.65万元,完成年初预算的193.95%,其中:
1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。
年初预算为393.52万元,支出决算为115.24万元,完成年初预算的29.28%,决算数小于年初预算数的主要原因是:厉行节约,减少支出。
2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。
年初预算为4.14万元,支出决算为4.14万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。
3、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。
年初预算为46.88万元,支出决算为46.88万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。
4、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为10万元,支出决算为10万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。
5、一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。
年初预算为8.28万元,支出决算为8.28万元,完成年初预算的100%,决算数等于年初预算数。
6、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为0万元,支出决算为4.8万元,年初预算为零,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度增加公共安全支出。
7、公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为5.91万元,年初预算为零,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度增加公共安全支出。
8、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为2.28万元,年初预算为零,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度增加教育支出。
9、科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项)。
年初预算为0万元,支出决算为1万元,年初预算为零,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度增加科学技术支出。
10、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。
年初预算为0万元,支出决算为328.1万元,年初预算为零,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度增加社会保障和就业支出。
11、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为41.11万元,年初预算为零,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度增加社会保障和就业支出。
12、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为27.21万元,年初预算为零,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度增加基本养老保险缴费支出。
13、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为5.05万元,年初预算为零,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度增加养老支出。
14、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)就业创业服务补贴(项)。
年初预算为0万元,支出决算为2万元,年初预算为零,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度增加就业创业服务补贴支出。
15、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。
年初预算为0万元,支出决算为2.9万元,年初预算为零,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度增加死亡抚恤支出。
16、社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0.32万元,年初预算为零,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度增加失业保险基金支出。
17、社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为2万元,年初预算为零,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度增加其他退役军人事务管理支出。
18、卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为2.09万元,年初预算为零,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度增加其他公共卫生支出。
19、卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项)。
年初预算为0万元,支出决算为17万元,年初预算为零,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度增加财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。
20、卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)一般行政管理事务(项)。
年初预算为0万元,支出决算为4.46万元,年初预算为零,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度增加卫生健康支出。
21、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为0.1万元,年初预算为零,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度增加城乡社区管理事务支出。
22、城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。
年初预算为0万元,支出决算为2万元,年初预算为零,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度增加小城镇基础设施建设支出。
23、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为2万元,年初预算为零,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度增加城乡社区支出。
24、农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项)。
年初预算为0万元,支出决算为29.58万元,年初预算为零,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度增加农林水支出。
25、农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为3.33万元,年初预算为零,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度增加其他农业农村支出。
26、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)农村基础设施建设(项)。
年初预算为0万元,支出决算为118.79万元,年初预算为零,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度增加农村基础设施建设支出。
27、农林水支出(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为52.34万元,年初预算为零,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度增加其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出。
28、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。
年初预算为0万元,支出决算为33.98万元,年初预算为零,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度增加对村民委员会和村党支部的补助支出。
29、交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)。
年初预算为0万元,支出决算为2万元,年初预算为零,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度增加公路和运输安全支出。
30、交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为2万元,年初预算为零,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度增加其他公路水路运输支出。
31、交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为5万元,年初预算为零,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度增加其他交通运输支出。
32、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其他自然资源事务支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为1.34万元,年初预算为零,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度增加此项支出。
33、灾害防治及应急管理支出(类)应急管理事务(款)其他应急管理支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为7.93万元,年初预算为零,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度增加应急管理支出。
34、灾害防治及应急管理支出(类)自然灾害救灾及恢复重建支出(款)自然灾害救灾补助(项)。
年初预算为0万元,支出决算为6.49万元,年初预算为零,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度增加自然灾害救灾补助支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度财政拨款基本支出549.63万元,其中:
人员经费469.26万元,占基本支出的85.38%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助。
公用经费80.37万元,占基本支出的14.62%,主要包括办公费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为13.3万元,支出决算为9.76万元,完成预算的73.38%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与年初预算数一致,与上年决算数0万元一致,原因是没有因公出国(境)费用类支出。
公务接待费支出预算为4.8万元,支出决算为3.45万元,完成预算的71.88%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,减少开支,与上年相比减少0.86万元,减少19.95%,减少的主要原因是厉行节约,减少开支。
公务用车购置费支出预算为0万元,支出决算为0万元,决算数与年初预算一致,主要是无车辆购置。
公务用车运行维护费支出预算为8.5万元,支出决算为6.31万元,完成预算的74.24%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约,减少开支,与上年相比减少1.16万元,减少15.53%,减少的主要原因是厉行节约,减少开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算6.31万元,占64.65%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.45万元,占35.35%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,没有因公出国(境)类支出。
2、公务接待费支出决算为3.45万元,全年共接待来访团组180个、来宾612人次,主要是上级部门检查业务工作发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为6.31万元,其中:公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费6.31万元,主要是车辆加油及维修支出,截止2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2022年度政府性基金预算财政拨款收入6.32万元;年初结转和结余0万元;支出6.32万元,其中基本支出6.32万元,项目支出0万元;年末结转和结余0万元。具体情况如下:
1、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)土地开发支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为6.32万元,年初预算为零,无法计算百分比,决算数大于年初预算数的主要原因是:本年度增加此项支出。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2022年度机关运行经费支出80.37万元,比上年决算数减少28.62万元,降低26.26%。主要原因是:节约开支,减少费用。
十、一般性支出情况说明
2022年本部门开支会议费1.69万元,用于召开乡村两级工作安排部署会议,人数1600人,内容为人居环境整治、禁毒宣传、改厕推进等;开支培训费0.4万元,用于开展应急知识等培训,人数150人,内容为森林防灭火、防汛应急;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动,开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本单位共有车辆2辆,其中,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是日常业务工作用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、关于2022年度预算绩效情况的说明
(1)绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0个,二级项目2个,共涉及资金348.02万元,占一般公共预算项目支出总额的100.00%。组织对2022年度国有土地使用权出让收入安排的支出等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金6.32万元,占政府性基金预算项目支出总额的100.00%。2022年度本单位未安排国有资本经营预算项目支出。
(2)部门决算中项目绩效自评结果。
2022年度项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为92分。项目全年预算数为57.5万元,执行数为348.02万元,完成预算的605.25%。项目绩效目标全部完成。发现的主要问题及原因:一是预算执行率偏高;二是绩效指标值设置的不够科学。下一步改进措施:结合绩效目标和年度工作计划,进一步完善年度指标值设定,加强资金统筹。
(3)部门评价项目绩效评价结果。
2022年度项目绩效评价综合得分92分,绩效评价结果为“优”,绩效评价报告详见附件。
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2022年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,其中基本支出0万元,项目支出0万元。
第四部分
名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。
3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照上缴的收入。
6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的使用基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
9.结余分配:指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
10.年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
11.基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14、上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。(可结合部门实际支出情况举例说明)
15、对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出
16.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
17.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
18.政府采购 :就是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。
第五部分
附件
会同县蒲稳侗族苗族乡人民政府整体支出
绩效目标自评
2022年度,会同县蒲稳侗族苗族乡人民政府坚持以执行预算为中心,以节约费用为重点,抓好单位财务管理工作,现就2022年整体支出绩效自评如下:
一、会同县蒲稳侗族苗族乡人民政府的主要职责、工作任务及目标
主要职责:
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规,贯彻执行上级行政机关的决议、命令及乡党委的决定,执行乡人民代表大会的决议。
2、对乡人民代表大会及其主席团负责并报告工作。
3、编制和执行乡国民经济和社会发展计划,编制并执行财政预算。
4、管理乡经济和各项社会事业的行政工作。
5、负责乡行政执法工作,维护社会秩序,保护公民人身、民主、财产等合法权利,保护各种经济组织的合法权益。
6、支持和帮助村民委员会工作。
7、法律规定的其他职责。
主要工作任务及目标是:
1、升级基础设施,加快经济发展。开展人居环境整治工作和厕改工作;对乡域基础设施升级改造,提升环境水平。
2、维护农村社会稳定,支持促进农业增产、农民增收,提高、改善农民生活水平。
3、保障乡政府正常运转,维护基层政权稳定,提高乡政府服务基层群众,支持和促进经济发展的能力。
二、基本情况
现有行政编制人员16个,全额拨款事业编制24个,自收自支事业编0个,实有在职人数38人,离、退休人员12人。有车辆2台,实有在职人数与编制数相符。
三、年初预算安排情况
县本级安排蒲稳侗族苗族乡人民政府预算收入462.82万元,其中工资福利性支出为335.32万元;项目支出57.5万元,主要围绕乡镇日常工作进行安排(其中党建项目经费5万元、其他项目经费52.5万元);公用经费70万元(其中“三公”经费预算中的公务接待费为4.8万元、公务用车购置及运行维护费为8.5万元)。基本能够保障蒲稳侗族苗族乡人民政府履行主要工作职责。
四、本年预算执行情况
收入方面:在实际执行中,会同县蒲稳侗族苗族乡人民政府全年收入为910.66万元,本级财政拨款收入903.97万元,比年初预算追加441.14万元,主要原因是涉农整合项目资金增加。
支出方面:全年实际支出为910.66万元,财政均按实际支出进度予以拨付,剔除工资性支出及公务费,主要项目为:基本支出562.64万(人员经费469.26万元、公用经费93.38万元),项目支出348.02万元(基本建设类项目228.76万元)。
“三公”经费控制情况:没有因公出国(境)人员,公务接待费占年初预算安排数71.88%,支出3.45万元,公务用车购置及运行维护费占年初预算安排数74.24%,支出6.31万元,有效地控制了“三公经费”的支出。
政府采购方面:全年通过政府采购支出0元。
财务管理方面:会同县蒲稳侗族苗族乡人民政府认真履行部门“三定”方案确定的职责。没有存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况;基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。并按规定内容公开预、决算信息。对有关财务方面文件及时掌握,单位在以下方面进行了严格的管理:1、加强预算和专户管理。根据县财政局部门预算编制的相关要求,结合本单位实际,在保工资、保运转和保民生的基础上,科学地做好2021年部门预算编报工作。预算执行时,坚持分月编制资金使用计划,确保资金支出不突破预算。2、规范财务管理。一是认真做好了会计核算工作,完成了日常财务报销、工资以及各项费用的支出。二是认真执行《会计法》《预算法》,进一步加强了对财务人员财务基础工作的指导,规范了记账凭证的编制,严格了原始凭证的审核,强化了会计档案的管理等。三是加强内、外部的沟通。进一步协调了和财政、审计、税务等业务部门的关系。四是合理调度资金,保证了全乡事业发展的需要。3.加强管理厉行节支。结合我乡实际情况,完善了接待、出差、会议、培训等制度和审批程序,规范了公务支出行为。
四、会同县蒲稳侗族苗族乡人民政府工作目标履职情况
由于年初预算安排及有目的进行了预算调整,有效的保障了各项业务工作顺利开展,反映良好,主要表现在:
(一)统筹抓好经济发展和疫情防控,乡域经济再上新台阶。
(二)统筹抓好乡村振兴和产业发展,发展基础再上新台阶。特色产业持续发展、特色农业快速发展、持续巩固脱贫攻坚成果、持续实现脱贫人口稳岗就业、继续推进基础设施有序建设。
(三)统筹抓好人居环境整治和绿色低碳发展,生态环境再上新台阶。绿色低碳循环发展有效推进、环境卫生极大改善、“厕所革命”扎实推进。
(四)统筹抓好民生事业和社会治理,人民生活再上新台阶。社会治理成效显著。民生事业加速改善、医疗卫生、文体教育持续发展。
五、会同县蒲稳侗族苗族乡人民政府履职效益
2022年部门财政资金支出资金使用符合政策要求,合理合法,使用有效,管理规范。我乡根据年初工作计划和重点性工作,对部门预算绩效管理工作开展情况进行了自查自评,绩效自评覆盖了整个重点支出。全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的实施,积极履职,强化管理,较好地完成了年度工作目标,促进了全乡工作顺利开展,达到了预期绩效目标,2022年绩效目标全面完成,具体情况如下:
(一)社会效益
促进了我乡社会稳定发展,保障了民生,改善居民生活环境和条件。
(二)经济效益
优化营商环境,提升特色产业发展,促进蒲稳整体经济发展。
(三)可持续性影响
推动乡村振兴,改善人居环境。
(四)社会公众或服务对象满意度
对服务对象进行访问,对政策及服务的满意度达到92%以上。
六、绩效自评结论
经自评,2022年度我单位部门整体支出绩效评价结论为“优”,自评分92分。