发布时间:2025-06-30 15:04 信息来源:会同县炮团侗族苗族乡
会同县炮团侗族苗族乡人民政府2025年部门预算编制说明
目 录
第一部分 会同县炮团侗族苗族乡人民政府2025年部门预算编制说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
(二)机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
(一)收入预算
(二)支出预算
四、一般公共预算拨款支出预算
(一)基本支出
(二)项目支出
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
(二)“三公”经费预算
(三)政府采购情况
(四)一般性支出情况
(五)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况
(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
七、名词解释
第二部分 部门预算公开表格
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
十、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
十一、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
十二、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
十三、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
十四、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
十五、一般公共预算“三公”经费支出表
十六、政府性基金预算支出表
十七、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
十八、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
十九、国有资本经营预算支出表
二十、财政专户管理资金预算支出表
二十一、专项资金预算汇总表
二十二、项目支出绩效目标表
二十三、整体支出绩效目标表
第一部分 会同县炮团侗族苗族乡人民政府2025年部门预算编制说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规,贯彻执行上级行政机关的决议、命令及乡党委的决定,执行乡人民代表大会的决议。
2.对乡人民代表大会及其主席团和县政府负责并报告工作。
3.编制和执行乡国民经济和社会发展计划,编制并执行财政预算。
4.管理乡经济和各项社会事业的行政工作。
5.负责乡行政执法工作,维护社会秩序,保护公民人身、民主、财产等合法权利,保护各种经济组织的合法权益。
6.支持和帮助村民委员会工作。
7.法律规定的其他职责。
(二)机构设置
1.本部门有内设机构7个,分别为:党政综合办公室、便民服务中心、财政所、农业综合服务中心、社会综合事务服务中心、综合行政执法大队、退役军人服务站。
2.人员情况:组织部核定机关编制数17人(包括行政编16人、工勤编1人),分别实有15人、1人;核定事业编制24人,实有20名;另有财政所人员3人、三支一扶人员2人。
二、部门预算单位构成
会同县炮团侗族苗族乡人民政府只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的只有会同县炮团侗族苗族乡人民政府本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算情况:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025年本部门收入预算数462.96万元,其中,一般公共预算拨款462.96万元。纳入一般公共预算管理的非税收入 0 万元。收入较去年减少10.15万元,主要原因是人员减少,预算调整。
(二)支出预算情况:2025年本部门支出预算数462.96万元,其中,一般公共服务支出386.54万元,社会保障和就业支出31.41万元,卫生健康支出12.24万元,住房保障支出32.78万元。支出较去年减少10.15万元,主要原因是人员减少,预算调整。
四、一般公共预算拨款支出预算
2025年本部门一般公共预算拨款支出预算462.96万元,其中,一般公共服务支出386.54万元,占83.49%;社会保障和就业支出31.41万元,占6.78%;卫生健康支出12.24万元,占2.64%;住房保障支出32.78万元,占7.08%。具体安排情况如下:
(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数462.96万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。
(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算数2万元,主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中:人大代表基层联络站工作经费支出2万元。
五、政府性基金预算支出
2025年本部门无政府性基金预算安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2025年本部门机关运行经费78万元,比上年预算减少21.5万元,下降21.6%,主要原因是人员减少,预算调整。
(二)“三公”经费预算
2025年“三公”经费预算数为16.3万元,其中,公务接待费6.3万元,公务用车购置及运行费10万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费10万元),因公出国(境)费0万元。2025年“三公”经费预算较上年减少1.2万元。
(三)一般性支出情况
2025本部门未安排会议费、培训费;未拟举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等。
本部门2025年一般性支出预算共计78万元,其中:办公费12万元、差旅费5万元、工会经费10万元,公车运行及维护费10万元。电费5万元。
(四)政府采购情况
2025年本部门无政府采购预算。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况
截至2023年12月底,本部门共有公务用车2辆,其中,其他按照规定配备的公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2025年拟新增配置公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。办公用房使用的是会同县炮团乡人民政府的办公用房,面积为2680平方米,本单位无新增资产。
(六)预算绩效目标说明
本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为464.86万元,其中,基本支出462.96万元,项目支出2万元,具体绩效目标详见报表。2025年度本部门未安排重点项目预算。
七、名词解释
1.机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:纳入省(市/县)财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。