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会同县信访局2025年部门预算编制说明

发布时间:2025-01-16 10:35 信息来源:会同县财政局

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第一部分  会同县信访局2025年部门预算编制说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

(二)机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

(一)收入预算

(二)支出预算

四、一般公共预算拨款支出预算

(一)基本支出

(二)项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)“三公”经费预算

政府采购情况

)一般性支出情况

(五)国有资产占有使用情况及新增资产配置情况

(六)重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

七、名词解释

第二部分  部门预算公开表格

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)

五、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算支出表

八、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

、一般公共预算“三公”经费支出表

、政府性基金预算支出表

、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

、国有资本经营预算支出表

二十、财政专户管理资金预算支出表

二十、专项资金预算汇总表

二十、项目支出绩效目标表

二十三、整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分  会同县信访局2025年部门预算编制说明

一、部门基本概况

职能职责

1.负责处理人民群众给县委、县人民政府的来信(含网上信访),接待群众上访,为领导同志接待上访群众做好组织服务工作;综合分析信访信息,及时、准确地向县委、县人民政府领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题,保证信访渠道畅通。

2.承办上级信访部门和县委、县人民政府领导同志交办的信访事项,督促检查领导同志批示件的落实情况;向乡镇和县直机关单位交办信访事项,督促检查重要信访事项的处理和落实。

3.协调处理跨乡镇、跨部门、跨行业的重大信访问题;协调处理群众集体上县到市赴省进京上访和异常、突发性信访事件;督促、协调县直各单位和乡镇的信访工作。

4.拟定全县有关信访工作的政策、规定,并负责组织实施;负责全县信访系统的法治建设。

5.指导全县信访业务,总结推广信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见和建议。

6.了解并掌握全县信访工作队伍建设情况,提出加强信访队伍建设措施;组织信访干部的培训;指导乡镇、县直机关单位信访办公自动化和信息化建设。

7.负责信访工作的调研宣传和信息报送等工作。

8.承办县委、县政府交办的其他任务。

(二)机构设置

1.本部门有内设机构6个,分别为:办公室、办信股接访股政策法规股综合督查股劝返股

2.人员情况:核定机关编制6人(包括行政编5人、工勤编制1人),分别实有5人、1人;核定全额事业编制6人,实有6人

二、部门预算单位构成

会同县信访局部门只有本级,没有其他二级预算单位,因此,纳入2025年部门预算编制范围的只有会同县信访局部门本级。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算情况:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2025本部门收入预算166.74万元,其中,一般公共预算拨款166.74万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元纳入一般公共预算管理的非税收入0万元。收入较去年减少106.91万元,主要原因零基预算改革,项目经费减少。

(二)支出预算情况:2025本部门支出预算数166.74 万元,其中,一般公共服务支出133.04万元,社会保障和就业支出 15.78万元,卫生健康支出6.84万元,住房保障支出11.09万元。支出较去年减少106.91万元,主要原因零基预算改革,项目经费减少。

四、一般公共预算拨款支出预算

2025年本部门一般公共预算拨款支出预算133.04万元,其中,一般公共服务支出133.04万元,79.79%;社会保障和就业支出15.78万元,9.46%;卫生健康支出6.84万元4.1%;住房保障支出11.09万元,占6.65%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2025年本部门基本支出预算数166.74万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2025年本部门项目支出预算0万元。

五、政府性基金预算支出

2025年本部门无政府性基金预算支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2025本部门机关运行经费166.74万元,比上年预算减少4.11万元,下降2.4%,主要原因人员变动。

(二)“三公”经费预算

2025“三公”经费预算数为0.5万元,其中,公务接待费0.5万元,公务用车购置费0万元,公务用车运行费 0万元,因公出国(境)费0万元。2025“三公”经费预算较上年减少0.1万元,主要原因厉行节约,严控“三公”经费支出。

般性支出情况:2025年本部门会议费预算;培训费预算0.4万元,拟开展 1次培训,人数7人,内容为提升事业管理人员素质

2025本部门一般性支出预算共计21.4 万元,其中:办公费8万元、印刷费1万元、差旅费3万元、培训0.4万元、租赁费0.5万元、工会经费8万元,公务接待0.5万元。

政府采购情况:2025年本部门政府采购预算。

(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至202412月底,本部门共有公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

2025年本部门无新增车辆,无新增50万元以上的通用设备和100万元以上的专用设备。

(六)预算绩效目标说明:本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2025年部门整体支出绩效目标的金额为166.74万元,其中,基本支出166.74万元,项目支出0万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:是指用一般公共预算安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、宿费等支出。

第二部分预算公开表

(详见附件)

会同县信访局2025年部门预算公开表