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部门整体支出绩效自评报告

发布时间:2025-11-06 10:08 信息来源:会同县信访局

部门整体支出绩效自评报告
一、部门、单位基本情况
(一)机构设置情况
本部门有内设机构 7 个,分别为:办公室、办信股、接访股、政策法规股、综合督查股、劝返股、网络投诉中心
(二)人员编制情况
现有编制 13 名(包括行政编制人员 6 人,全额拨款事 业编制 6 个,工勤编制 1 人),在职人数 12 人,其中行政 编制人员 5 人,全额拨款事业编制 6 个,工勤编制 1 人,退休人员 5 人。
(三)主要职能职责
①负责全县矛盾纠纷的排查,组织、指导乡镇和县直单 位对全县矛盾纠纷排查进行有效调处;②受理群众来信、来 访(电),为群众提供法律政策咨询和法律援助; ③负责各 种上访问题的接访、分流、劝返及处理;④负责突发性、群 体性事件的处置;⑤负责组织特别防护期的值班备勤安排; ⑥协调人民调解、司法调解、行政调解“三位一体”的对接 联动,对重大疑难矛盾纠纷直接组织调解处理;⑦负责信访 案件或事项的复查复核;⑧及时调度、掌握全县维稳动态, 向县委、县人民政府反映社会稳定工作信息,定期分析并通 报辖区内矛盾纠纷调处工作情况,总结推广先进典型经验;⑨对重大、复杂、疑难矛盾纠纷和群众关心的热点、难点问 题组织听证;⑩完成上级和县委、县人民政府领导交办的其他任务。
(四)绩效目标设定情况
确保全县信访维稳工作的正常运转,负责处理人民群众给县委、县人民政府的来信(含网上信访),接待群众上访,为领导同志接待上访群众做好组织服务工作;综合分析信访 信息,及时、准确地向县委、县人民政府领导同志反映来信 来访中提出的重要建议、意见和问题,保证信访渠道畅通。
二、部门整体支出管理及使用情况
(一)预算执行、使用、管理总体情况。
总收支情况:2024 年本级总收入 311.01 万元:其中一般公共预算财政拨款收入 311.01 万元。全年实际支出为 311.01 万元。
收入方面:在实际执行中,2024 年本级总收入 311.01 万元:其中 2024 年一般公共预算财政拨款收入 311.01 万元, 本级财政拨入 311.01 万元,比年初预算追加 37.36 万元, 主要是维稳专项资金:37.36 万元。
支出方面:全年实际支出为 311.01 万元,年终结转和 结余 0 元。其中基本支出 161.5 万元: ⑴、工资福利支出 138.88 万元。⑵、商品和服务支出 19.66 万元。⑶、对个人和家庭支出 2.96 万元。项目支出 149.51 万元: ⑴、工资福利支出 22.41 万元。 ⑵、商品和服务支出 127 元。⑶、对个人和家庭支出0.1 万元。
(二)部门预算执行情况
1.基本支出情况
基本支出 161.50 万元: ⑴、工资福利支出 138.88 万元。 ⑵、商品和服务支出 19.66 万元。 ⑶、对个人和家庭支出 2.96 万元。
2.项目支出情况
项目支出 149.51 万元: ⑴、工资福利支出 22.41 万元。 ⑵、商品和服务支出 127 万元。 ⑶、对个人和家庭支出 0.1 万元。
(三)"三公"经费使用和管理情况
没有因公出国(境)人员,公务接待费支出 0 元,占年初公务接待费预算安排数的 0%,没有公务用车购置及运行维护费支出,有效地控制了“三公经费”的支出。
三、政府性基金预算支出情况
四、国有资本经营预算支出情况
五、社会保险基金预算支出情况
六、部门整体支出绩效情况
(一)综合评价结论。
经自评,2024 年度我单位整体支出绩效评价结论为“优”, 自查评分为 90 分。
(二)评价指标分析(或综合评价情况)。
根据我部门实际情况,年初按要求申报了整体绩效目标, 并在年终产出中实现了数量、质量、成本、时效指标的全面完成,取得了良好的社会效益和可持续影响,服务对象满意率较高。
七、存在的问题及原因分析
主要是年初维稳专项资金有一部分没有纳入项目预算,致使预算执行时偏离绩效目标成本指标。
八、下一步改进措施
年初预算时将维稳专项资金纳入项目预算。
九、其他需要说明的情况